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老师,我们外贸公司的话,比如供应商给我们开发票的有些产品我们要退税,有些不退,或者不是同一个供应商给开的发票,我们走了同一个柜子出口了,出口的也不一定是别人开发票的全部产品,这样的话怎么操作啊

2023-07-17 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-17 14:27

你好,根据出口情况,开具出口发票,然后申请退回相应税款就是了 

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你好,根据出口情况,开具出口发票,然后申请退回相应税款就是了 
2023-07-17
你好,你只要有实际正购入的证明就可以的,比如对方的发货单,你单位的入库单。
2022-11-04
 晚上好,是的,纸票的话我们没有入账也没有抵扣把原蓝票还给供应商,我们已入账就要拿到这个红票,原则 提蓝红是孪生的要在一起。 2.电子 发票我们现在可以直接发电子档给客户,客户自已打印
2024-04-07
你好 没啥影响的 只是抵扣早晚的问题
2023-02-17
你好,分开开具根据报关单,500后再开1000这样配单
2025-04-25
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