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上个月工资做账如下: 借:管理费用/工资 贷:其他应付款(公积金)510 其他应付款(社保) 银行存款。 这个月做账如下: 借:应付职工薪酬/工资 贷:应付职工薪酬/公积金 510 应付职工薪酬/社保 银行存款。 后来发现上个月多扣了30公积金,这个月的账如何纠正?

2023-07-17 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-17 14:09

同学你好 多扣了挂往来就可以了

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快账用户8457 追问 2023-07-17 14:15

能详细说一下吗? 不是很明白具体怎么做

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快账用户8457 追问 2023-07-17 14:16

因这个月的操作导致我其他应付款有30余额。

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齐红老师 解答 2023-07-17 14:27

同学你好 就是多扣的挂其他应付款就可以了

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快账用户8457 追问 2023-07-17 14:43

是借方 其他应付款30吗?

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齐红老师 解答 2023-07-17 14:50

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 多扣了挂往来就可以了
2023-07-17
你好,借其他应付款,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬公积金,贷其他应付款公积金
2023-07-14
第三个和第五个重复了
2022-05-03
 你好    你社保和公积金都不区分个人和单位社保金额吗? 个人部分社保金额 和公积金金额要去工资扣除的哦   
2021-06-02
你好这样写不对。 要区分单位和个人社保以及公积金的分录。   我给你举例写:    1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2021-06-02
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