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一般纳税人的进项税额和销项税额是不是都要在转入应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再转入应交税费-未交增值税,不结转的话就会一直挂在应交税费-应交增值税(进项税额)和应交税费-应交增值税(销项税额)下面?

2023-07-17 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-17 08:56

对的,是的,可以结转,也可以不结转 不结转就一直有余额的

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快账用户6399 追问 2023-07-17 08:57

余额就一直累计在下面,没有影响的嘛,上一任会计是没有结转的,进项和销项已经累计了40多万

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齐红老师 解答 2023-07-17 08:57

是的,只要是正确的,没有影响,不影响你交税,不影响你账务处理,余额什么的都不影响。

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快账用户6399 追问 2023-07-17 09:03

账务处理是这样的 销售借:银行存款 贷,主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 有进项的时候,借:管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 月底再计提借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳增值税的时候:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这样做正确吗?

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齐红老师 解答 2023-07-17 09:05

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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齐红老师 解答 2023-07-17 09:06

最后一个改成我上面写的

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快账用户6399 追问 2023-07-17 09:07

那我上一任会计都是我上面写的这么做账的,我需要修改以前的凭证么?

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齐红老师 解答 2023-07-17 09:08

你好,修不修改都可以的。

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快账用户6399 追问 2023-07-17 09:19

未交增值税是不是三级科目

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齐红老师 解答 2023-07-17 09:20

好,这个是二级科目的。

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快账用户6399 追问 2023-07-17 09:22

我们是小企业准则,进项税额的加计扣除可以计入营业外收入-政府补助吗?

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齐红老师 解答 2023-07-17 09:22

可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
对的,是的,可以结转,也可以不结转 不结转就一直有余额的
2023-07-17
这两种方法都可以的,第一种这个结转了肖像和进项之后,你的增值税进项销项没有余额, 第二种,你的销项和进项一直都会有余 而且会越来越多。
2023-11-12
你好,你的会计处理是正确的
2024-02-29
可以的,可以这么做的。
2023-10-21
对的,同学,你的理解是正确的
2024-01-11
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