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请问小规模税务局代开专票,冲红之后销项税和附加税没有退回怎么做账务处理

2023-07-16 21:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-16 21:31

您好, 你之前计提都缴纳了吗

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快账用户4739 追问 2023-07-16 21:34

你好,计提附加税的都缴纳了,然后还有个销项税,都没有退回

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齐红老师 解答 2023-07-16 21:39

那你们没有退回,就是做正常缴纳就可以的呀

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快账用户4739 追问 2023-07-16 21:42

那笔销项税怎么处理呢?因为开票的时候借的应收 贷主营业务和应交-销,这笔账分录不用调整吗?

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齐红老师 解答 2023-07-16 21:47

销项税最后也没有缴纳是把

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快账用户4739 追问 2023-07-16 22:00

销项税和附加税当时开票的时候已经交了

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齐红老师 解答 2023-07-16 22:04

那你现在没退回,也不需要做处理的呀

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您好, 你之前计提都缴纳了吗
2023-07-16
您好,红冲月申报收入负数,钱是退不到公司的,下次开票收入申报时抵用的
2023-07-16
你好,你当时交的附加税也只有这么多吧。 你当时缴纳的时候怎么做的分录,就做相反的分录就好了。
2023-06-15
你好,将之前的销售分录红冲就可以
2022-07-03
您好,是在一个申报期红字冲回?
2023-07-16
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