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老师,我第一季度开了专票 当时没有计提税,第二季度申报的时候才缴纳税 ,现在怎么做分录呢,又要补计提税 又要冲之前的营业收入

2023-07-15 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-15 18:47

你好,当时是借银行存款贷主营业务收入直接做的这个吗?

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快账用户7552 追问 2023-07-15 18:49

当时是借应收账款 贷主营业务收入

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齐红老师 解答 2023-07-15 18:52

贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税

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快账用户7552 追问 2023-07-15 19:07

好,这样到时候好像借贷不平唉

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齐红老师 解答 2023-07-15 19:25

怎么会不平,金额是100,税额是1 之前是借银行存款,贷主营业务收入101。现在做我上面的分录金额是一就行。

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你好,当时是借银行存款贷主营业务收入直接做的这个吗?
2023-07-15
你好,只能是这样补做计提处理了
2022-03-16
你好,这个你只需要注销无票收入就可以开了发票的不用冲销
2024-01-12
你好,给对方开具发票就是了 第二季度增值税,按  开票收入 减去  红冲无票收入  之后的金额填写。
2024-05-25
你好,需要的需要算进去。
2024-01-12
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