您好,这个是不能享受的了
老师您好,如果我通过了高新企业认证。可不可以享受企业所得税如过没超过300万,我还按照小微企业税收优惠政策,要是超过300万了再按照高新税收优惠政策呢?能同时叠加享受吗?
老师,请问如果企业资产总额超过5000万,其他几项复核标准,还能享受小微企业所得税优惠政策吗?
对于小微企业优惠政策,是不是如果去年达到资产总额5000万就不能享受所得税优惠政策,如果今年资产总额没有达到5000万是不是又可以享受所得税优惠政策呢?这个优惠政策是根据你每年的资产总额来定的,并不是说你去年不享受小微企业所得税优惠,那以后都不能享受小微企业所得税优惠政策了?
小微企业在汇算清缴时年应纳税所得额125万,100万享受不超过100万的优惠政策?那25万享受的是超过100万不超过300万那个优惠政策?
如果A企业在汇算22年所得税时,应纳税所得额超过100万,则不属于小型微利企业,22年企业所得税不享受优惠政策。那么,如果在23年1季度,该公司人员不超过300人,资产总额不超5000万,应纳税所得额为5万,则预缴所得税时,可否享受小型微利企业 所得税优惠。
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
分公司企业所得税是自己交还是合并到总公司一起交,可以弥补总公司的亏损吗
这个是可以合并的哈