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老师,您好,之前开了一张税率有误的发票,冲红后,重新开了蓝字,申报表与开票汇总额不一致,这个是需要修改申报表的汇总数吗

2023-07-15 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-15 14:49

您好,这个是需要修改的

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快账用户8606 追问 2023-07-15 14:51

可以直接在申报表上修改是吗

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齐红老师 解答 2023-07-15 14:54

这个是可以的哈,你好

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您好,这个是需要修改的
2023-07-15
你好,这种你要去大厅让税务人员做申报处理
2021-07-01
你好,你这里分别填写 按负数抵消后的实际销售额填写销售额处理 2%差异部分,减免税额填写负数
2022-10-12
你好,增值税普票发票的红冲只需要在开票界面点击红字,然后填写发票代码、发票号码,就可以。不需要申请红字发票信息表。增值税专用发票的红冲才需要申请红字发票信息表。
2020-08-25
您好,如果有红字信息表,这张表可以填写到附表二“红字专用发票信息表注明的进项税额”。
2021-12-21
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