是的,都需要交印花税的。 运费实际上是另外一个印花税。
老师你好,我公司是外贸企业,然后从大陆购买产品再销售到国外去,从大陆购买商品,我们这边记账是借 库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款。那么我公司可以申请退税。进项税额那部分钱全部退下来了。会计这边做账是借其他应收款,贷应交税费出口退税。 那么请问进项税额那里还需要做转出么?
两个公司AB是同一老板经营,A进货进来卖给B500万,B又卖给别人600万那我要按照五百万缴纳印花税再又要按六百万交一次印花税。这样不是有点多此一举吗?而且B公司还多了这个五百万部分的印花税,没明白这样做有什么意义?
老师,我们公司发生一笔贸易业务,我们买进库存商品时没有签购买合同,但是这批商品我们卖出的时候签了供货合同,那么针对买进货物没有合同需要申报印花税吗?
1,我们公司是物流运输公司,我们和A公司签订运输合同取得运输收入(销项),又和B公司签订运输合同取得运输成本(进项),那么,我们公司交的印花税是按运输收入(销项)来交,还是按运输收入(销项)和运输成本(进项)合计金额来交印花税?2,公司买了两个挂车,价值一百多万,找融资租赁公司借款,融资租赁公司把款付给卖车公司,我们在按月付给融资租赁公司(分36期还完),全部还完是融资租赁公司才开发票给我们,还款中的利息费用,我们在做汇算清缴时需要调增,还是不调?
老师,公司是商贸公司,买进产品,再卖给别人。我理解的是这部分产品购进和销售金额都要交印花税。但是货物的运费,这部分应该不需要按照买卖合同交印花税了吧?
工业企业购进材料时13%增值税专票,现废旧材料如果不开票处理视同销售吗、税率还是13%吗,处理材料也要材料出库吧?这种材料处理对方开什么发票吗
请问老师老师财务的时候多做了收入5000块,我今天怎么办?银行流水一直对不上,差了个5000。
增值税账面跟税务局之间的差异,怎么处理
老师你好!如果是员工聚餐应计入管理费用 福利费,如果是招待客户应计入管理费用 招待费,是这样吧
老师我单位随便在马路上找了个维护电脑和监控的,他要了500元,给我写了个收条,上面写了身份证号和手机号,我付了现金,这种情况,所得税不用调增吧,谢谢老师
请购单的证明的存在认定是什么
老师,你好 工业总产值=完工入库数量*当月不含税销售平均单价吗,还是这个产品的生产总量(也就是生产线上未入库的和完工入库的数量)*当月不含税销售平均单价,我对这数量的取数概念不大明白,请老师告知
经营所得是按不含税申报,但是我24年都按价税合计申报了,如何更改?
快销软件每个月报表的销售和支出和成本在哪个地方报表
老师,超市普通合伙不给员工申报个税对超市有什么好处
按照货物运输合同申报印花税?
是的,就是这样子理解。
那这个计税金额按照收到发票的含税还是不含税金额申报?
你好这个按运费的金额
因为合同只签了含税单价,我只能看发票,那意思是按照含税发票金额申报?
你好如果你这个已经包含了运费的,你就直接按购销合同交就好了。
我的货物和运费是分开的,两家单位
如果是这样子的话,那就分别交印花税。
然后是按不含税金额交税?
是的,就是这样子的。