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老师,这样对吗? 1,去年收到发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 2,今年收到红冲发票 借:原材料(红字) 应交税费-应交增值税——进项税额转出 贷:应付账款(红字) 3,收到正确发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

2023-07-13 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 13:52

你好,第二个分录,借方是应交税费-应交增值税(进项税额),而不是进项税额转出

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快账用户2564 追问 2023-07-13 13:56

供应商去年给我们开的专票,今年年初红冲后重新开的,今年报税把去年那张发票放入进项税额转出了,可是分录不知道怎么写 1,收到红字发票 2,收到正确蓝字发票

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齐红老师 解答 2023-07-13 13:57

你好,第二个分录,借方是应交税费-应交增值税(进项税额),而不是进项税额转出 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户2564 追问 2023-07-13 13:58

报表上有进项税额转出,但是账上没有,不知道怎么体现在账里

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齐红老师 解答 2023-07-13 13:59

请仔细看我回复的内容 

请仔细看我回复的内容 
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快账用户2564 追问 2023-07-13 14:03

老师,我原本就是这样做的分录,可是报表上有进项税额转出,但是账上没有,不知道怎么体现在账里

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齐红老师 解答 2023-07-13 14:04

你好,报表上也是进项税额负数,而不是进项税额转出,不要把两个给搞混了 

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快账用户2564 追问 2023-07-13 14:26

这个问题我已经问快2个小时了,我也很无奈,不知道怎么解决这个问题,就是别人给我们开发票,开错了,重新开,我们该怎么入账

这个问题我已经问快2个小时了,我也很无奈,不知道怎么解决这个问题,就是别人给我们开发票,开错了,重新开,我们该怎么入账
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齐红老师 解答 2023-07-13 14:27

你好,取得的购进负数发票,是做之前购进的相反分录,不是进项税额转出。 (请注意看我回复的每个字,好 吗)

你好,取得的购进负数发票,是做之前购进的相反分录,不是进项税额转出。
(请注意看我回复的每个字,好 吗)
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快账用户2564 追问 2023-07-13 15:01

那请问报表上这个红字发票怎么填呢,都是自动取数的,发票认证里也没有红字的发票啊

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:02

你好,按正数减去负数申报 比如正数进项10万,负数进项1万,进项按9万填写 

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你好,第二个分录,借方是应交税费-应交增值税(进项税额),而不是进项税额转出
2023-07-13
不对 第二个分录不对,进项不能红字,要写贷进项转出 第四个也不对
2023-07-13
可以的,可以这么做的。
2022-05-16
你好 这样处理是对的 
2022-05-09
借:原材料 —97220.33 贷:应付账款 —109859 应交增值税—应交增值税进项税额转出12638.67
2021-10-07
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