你好; 你这个员工的个税 本期收入到底是好多 ; 你看看是不是5000 还是其他金额;查账的话 就是有风险的
老师,之前的会计记账应交增值税有点乱,现在想把这个科目理顺,发现有漏记,或者记错科目,还有发票未收到也记账的情况,也有可能是纳税申报表申报填表的时候少一两分钱的情况,我现在可以根据以前年度的纳税申报表的来修改吗?还是我根据账上的数来填差额部分?还有就是未收到发票,但是已经进行进项抵扣了,我这个要怎么弄呢,因为是两年前的票了,应该是没办法拿回来了,我这个要怎么处理?
老师您好,刚刚追问不了。我的情况是扣缴端已经删除员工近1年的收入信息了,个人所得税App也已经更新我删除后的信息了,目前个人所得税App不显示员工有收入。但是自然人电子税务局仍然显示修改删除之前的申报信息,因为员工要办一个业务,需要自然人电子税务局没有申报收入信息,这边自然人电子税务局还显示之前的收入。我也去税务局了,税务局也表示手机端和网页端是否同步他们管不了,自然人电子税务局400电话我也打了,他们也说没办法。现在已经过去12天了,我不知道怎么操作才能让网页版自然人电子税务局和手机App申报信息同步。税务局系统查我们单位,也是没有这个员工申报信息了。
老师好,我现在很焦虑,之前税务打电话给我说个税申报表不能有好几个5千工资出现,要在当天10点之前修改,不然就截止了,我就马不停蹄的修改了,以为没事了,今天我申报个税的时候发现没办法申报,显示之前数据修改没有更新,我才意识到,我之前是修改了数据但是没有发送申报,那是不是意味着税务局那边我没有改成功,还是有好几个五千在,对嘛,是不是会有风险被查账
老师:您好!2022年12月份企业得税季报后,我修改了金额软件的数据,之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元,利润总额少了4180元,当时修改金蝶账后,我没有去电子税务局修改报表,到了今年5月份汇算清缴的时候,我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用,企业汇算清缴的时候补了2600多的税款,现在总公司查账,发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致,我需要在电子税务局更正申报吗?
老师您好!我们是个体户今年第一季度报税的时候不知道是按查账征收报税,税务局给按核定征收报了72000元(没有资产表和利润表我查了)我不知道。第二季度税务打电话来叫我们报税,我就把第二季度的报了,资产表负债表就第二季度的数据,没填本年累计数,第三季度申报我才发现第一季度有核定72000元,那现在我要去改第二季度的资产表和利润表吗?第三季度没有销售,我该怎么申报?
老师,非盈利组织机构,企业收到汇算清缴退税这笔款入哪个现金流量哪个项目?支付的培训费退回来了,还有办公室房租入都分别入现金流量表哪个项目?
老师请问怎么区分劳务和服务
3、甲企业2017年11月1日以1204万元的价格(其中,4万元为相关费用)购入乙企业2017年1月1日发行的五年期一次还本付息债券,债券面值总额1000万元,票面年利率12%.甲企业采用直线法对债券溢价进行摊销,甲企业2017年应摊销的债券溢价为( )万元。这题不懂为啥要除剩余月份还要乘2
老师个体户的经营者社保交的是灵活就业的,申报经营所得时扣除多少社保费
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
因为我今天申报个税嘛,不能申报,然后我就把数据更新了一遍,这个月就申报成功了,但是我不知道那天税务局说当天10点截止,我有没有改成功
你好; 你去 看看查询统计- 申报查询- 去看看记录 ; 看数据对不对
4月5月我刚刚都重新申报了一次,我就是不知道是我刚刚才申报成功的还是税务局叫我修改那天我就申报成功了,这个时间能查看到么
你好; 你去查询记录就可以判断的; 重新报了 就会覆盖之前的数据的
覆盖了的话,那天税务局说当天10点截止,我隔了好多天才覆盖的有关系么
你好; 这个没有关系的; 没有的
真的么真的么,他是说6.30号截止,我今天覆盖的,没关系的是嘛,呜呜呜
你好; 是的; 你正常报你的数据; 不影响的
哇,太好了,非常感谢你,中午到现在一直很焦虑,谢谢你小仙女
你好; 好的;希望能帮到你