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老师,预付1年的房租费,已银行付款,并每月分摊。过几个月后才收到发票,怎么处理?

2023-07-13 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 09:18

借预付账款贷银行 按月借管理费用贷预付账款, 收到了发票,借预付账款,借管理费用负数 借管理费用,应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。

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快账用户3244 追问 2023-07-13 09:37

支付预付款时: 借:预付账款-总公司 10000 其他应付款-A分公司 10000 其他应付款-B分公司 10000 贷:银行存款 每月摊销 借:管理费用 贷:预付账款 收到发票时,发票是跟分公司合在一起开具30000元的。那我只做总公司这一部份的冲减吗?

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齐红老师 解答 2023-07-13 09:38

可以的,可以这么做的。

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快账用户3244 追问 2023-07-13 09:41

老师,我还没看明白,收到发票的分录

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齐红老师 解答 2023-07-13 09:43

收到发票,借预付账款,贷管理费用, 借管理费用,贷预付账款。

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齐红老师 解答 2023-07-13 09:43

如果是普通发票的,第一个是红冲暂估的,第二个是做发票的。

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快账用户3244 追问 2023-07-13 09:56

如果预付账款是12000 支付时 借:预付账款12000 贷:银行存款12000 每月分摊 借:管理费用1000 贷:预付账款1000 已分摊1个月,次月收到发票时 借:预付账款-12000 管理费用-1000 管理费用2000 贷:预付账款10000 老师,是这样做不

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齐红老师 解答 2023-07-13 09:59

你最后这个分路不平。应该是借预付账款,贷管理费用1000,借管理费用贷预付账款1000。

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快账用户3244 追问 2023-07-13 10:33

意思是只冲减已摊销的那一部份预付账款和管理费用就好了是吗?支付预付款的分录不用冲销重新做分录吧

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齐红老师 解答 2023-07-13 10:34

对的,是的,是这个意思的。

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快账用户3244 追问 2023-07-13 10:38

原来如此。我以为支付预付款那笔分录也要冲红重新录。谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-13 10:40

支付的不用他又不涉及到损益。

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借预付账款贷银行 按月借管理费用贷预付账款, 收到了发票,借预付账款,借管理费用负数 借管理费用,应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
2023-07-13
同学,你好 恩恩,对的
2022-05-21
您好,1.是的,2.可以的,1-3月时我们每月先计提这个房租更合理,权责发生制,不要管这个发票什么时候来。
2024-12-30
你好,可以的,发票附在你当月收到凭证的后面就行,你当月不是有红冲暂估,然后再做发票的做这个凭证后面。
2021-09-26
借预付账款,贷管理费用, 借管理费用贷预付账款。这个是2个月的。
2024-06-19
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