借预付账款贷银行 按月借管理费用贷预付账款, 收到了发票,借预付账款,借管理费用负数 借管理费用,应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
问一下,预付半年的房租,未收到发票时做账:借:预付账款-房租贷:银行存款 每月摊销:借:管理费用 贷:预付账款-房租 那发票回来怎么做账?
开办期,租赁厂房第一个月付了一年租金,当时没有收到发票,分录做了借:应付账款 贷:银行存款,然后两个月的摊销借:管理费用 贷:应付账款,那等过几个月收到房租的增值税发票分录该怎么做?
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师,请问,在1月付房租1年的2022,做了借预付款 贷银行,摘要写支付房租,到5月收到发票,摘要怎么写?分录写成,借长期待摊,贷预付,借制造费用—房租,贷长期待摊
充值油卡1万,当月收到了9751.46的专票,收到了加油小票9996元,怎么记账
法人没在工资表里,他的火车票可以报销吗
你好,我想知道集团公司占股子公司百分之60的股份,集团公司和占股子公司可以合并报表吗?咱们合并(是按照比例重新调整报表后再进行合并吗?)
工程项目申报未开票借:应收账款贷:工程结算,应交税费;这个月开具了发票,怎么处理
工程项目预收款未开票缴纳增值税借:应收账款贷:工程结交税费;这个月开具了发票,怎么处理
拍摄制作费开票大类是广影视
拍摄制作费开票大类是什么
老师,甲企业的A股东实收资本为0,现A股东以6万元价格转让100%股权给B股东。B股东支付股权转让款给A股东,做账借:长期股权投资-甲企业,贷:银行存款。那甲企业如何做账务处理呢
酒代理公司税务报表的详细内容
权益法核算的长期股权投资,企业所得税纳税调减时A107011表有个被投资企业做出利润分配时间怎么填呢,因为权益法按被投资公司净利润做的投资收益,被投资公司没有做出利润分配
支付预付款时: 借:预付账款-总公司 10000 其他应付款-A分公司 10000 其他应付款-B分公司 10000 贷:银行存款 每月摊销 借:管理费用 贷:预付账款 收到发票时,发票是跟分公司合在一起开具30000元的。那我只做总公司这一部份的冲减吗?
可以的,可以这么做的。
老师,我还没看明白,收到发票的分录
收到发票,借预付账款,贷管理费用, 借管理费用,贷预付账款。
如果是普通发票的,第一个是红冲暂估的,第二个是做发票的。
如果预付账款是12000 支付时 借:预付账款12000 贷:银行存款12000 每月分摊 借:管理费用1000 贷:预付账款1000 已分摊1个月,次月收到发票时 借:预付账款-12000 管理费用-1000 管理费用2000 贷:预付账款10000 老师,是这样做不
你最后这个分路不平。应该是借预付账款,贷管理费用1000,借管理费用贷预付账款1000。
意思是只冲减已摊销的那一部份预付账款和管理费用就好了是吗?支付预付款的分录不用冲销重新做分录吧
对的,是的,是这个意思的。
原来如此。我以为支付预付款那笔分录也要冲红重新录。谢谢老师
支付的不用他又不涉及到损益。