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老师好,我公司有异地工程六月初的时候开了票,我做了借应收。贷应交销项贷主营收。七月初的时候我才去异地申报6月的增值税并预缴税款了。 请问下我六月份月尾的时候要怎么写结转异地工程的销项的分录。 和7月初预缴增值税后要怎么写分录。

2023-07-12 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-12 22:20

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2023-07-12
你好同学,咱这个分录的话进行抵减,嗯,咱就是正常计提就行,正常计提了,比如说一般纳税人,我们就借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。 附加税的话,就是借税金及附加贷应交税费。
2022-09-29
您好,这个是属于贷方是简易计税的,不需要计提
2022-11-19
同学,你好 按照42275.23来申报
2023-12-30
 你好       你是一般纳税人的话    月末抵减 :        借 应交税费-应交增值税  -销项税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税   借      应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税贷      进项税 来结转下  
2021-01-14
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