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上个月因为销售额很多,然后月底时候我们找供应商给我们开票,供应商发票不够开了,导致我们6月申报利润偏高。因为我们都是收到发票之后才进行商品入库的。我想问下有没有什么合规的方法,在申报是体现真实的利润,而不是账上面看到的偏高的利润,否则6月的企税要交很多,然后我们实际上是不用交那么多的

2023-07-12 18:16
答疑老师

齐红老师

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2023-07-12 18:18

您好。那您按实际业务做账,不考虑发票,发票只影响税,不要影响账

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快账用户3926 追问 2023-07-12 18:39

实际业务做账,做商品入库的时候不是同时还有做应交税费-进行税额这个科目吗。如果没有发票,怎么写这个分录。

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齐红老师 解答 2023-07-12 20:12

可以用待认证进项税科目,但一般都是按不含增值税金额挂暂估

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您好。那您按实际业务做账,不考虑发票,发票只影响税,不要影响账
2023-07-12
这个不能哦 不能这个月开的去抵扣上月或则以前月份的
2021-09-18
外贸企业出口要根据供应商提供的专票和当期出口情况来计算退税。计算统计的时候根据对应的报关单来计算。对方给你们开13%的专票,你们按不含税金额*1.12支付给对方,不用支付的不含税金额*0.01这部分记入财务费用,做为现金折扣(签相应合同)来处理。
2019-10-30
您好,相当于您是买入货物再卖出货物,做正常的税务处理。
2021-09-28
您好,是否确认收入看是否满足税法对于收入的要求。增值税是开票确认收入,两者存在差异
2021-02-21
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