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老师好,我们是建筑公司,我们当月申报了未开票收入,当月和次月分别怎么做账务处理?

2023-07-12 12:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 12:39

同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 次月开发票红冲的时候借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 借应收 贷主营业务收入 贷销项

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快账用户1098 追问 2023-07-12 12:53

未开票收入当月成本不结转吗?

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快账用户1098 追问 2023-07-12 12:54

正常开票收入是需要结转成本的呢

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齐红老师 解答 2023-07-12 13:07

同学你好 要结转成本的 未开票收入和开票收入的都是一样的

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快账用户1098 追问 2023-07-12 13:25

那次月再把成本也红冲掉吗?

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齐红老师 解答 2023-07-12 13:33

不用红冲成本的哦

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快账用户1098 追问 2023-07-12 14:20

为啥不用红冲成本呢?因为我次月发票开出来要正常做结转成本分录的呀

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齐红老师 解答 2023-07-12 14:28

只是收入红冲再做蓝字分录 不影响成本呀

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快账用户1098 追问 2023-07-12 14:34

那我做未开票收入账务处理的时候,可以不用结转成本吗?那不是二季度所得税就产生了,我还是有点晕乎乎

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齐红老师 解答 2023-07-12 14:40

收入要结转成本的

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快账用户1098 追问 2023-07-12 15:25

意思是未开票收入账务处理确认收入并结转成本?次月开了发票只需要冲收入不需要冲成本?

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:34

同学你好 对的 不需要冲成本

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快账用户1098 追问 2023-07-12 15:36

那我开了发票也得正常结转成本呢,不红冲的话不是重复结转了吗?老师救救我,真的晕了

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:46

同学你好 开了发票直接红冲收入再做蓝字收入就可以了 不用再结转成本了呀 不影响开票这个月的损益

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借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费,这个是当月的
2023-07-12
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 次月开发票红冲的时候借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2023-07-12
你好,在当月确认收入就可以的呢
2023-07-16
您好 请问6月份未开票收入怎么写的分录? 对不起 点快了 没看见是向邹老师提问 抱歉
2023-07-16
勤奋努力的学员您好!4月份季报的所属期是3月份,这一笔收入做到3月,正常处理即可
2024-04-18
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