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您好,老师!我们是一般纳税人企业,期末有留底税额,申报了未开票收入,下月开票了要冲红。那当月申报未开票收入,账务处理做了未开票收入,需要结转未开票收入的成本吗?

2022-07-10 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-10 17:58

需要的,你的收入和成本要配比的。

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快账用户6319 追问 2022-07-10 18:05

那下个月开票了,就做冲红分录,冲红成本。在做开票的分录,结转开票成本,还是说只做冲红分录,开票分录,不做冲红成本,不做开票成本。因为要分几次才能冲完。怎么做更合理,老师能跟我把分录写一下么。

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齐红老师 解答 2022-07-10 18:06

你这里收入充多少,成本就对应充多少

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齐红老师 解答 2022-07-10 18:06

就是收入和费用成本配比就可以啦

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快账用户6319 追问 2022-07-10 18:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-10 18:12

不客气,祝你工作愉快

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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