你好,可以的,可以放到4月份的账上。
老师,成本费用票可以提前入账吗?就是4月份的开票日期,入在3月份的账里面可以吗
老师,您好,公司3月有一笔应付款,没有原始凭证,4月9号收到对方公司快递过来的发票和账单,发票日期是4月8日,对账单日期是3月28日,4月13号付了这笔3月应付款,那么,是不是把3月28日的账单附到3月没有凭证的那张记账凭证下,然后4月8日的发票附到4月13号付款那天的凭证里?
老师,我们在3月28日购买一辆电动汽车3月28日付的款,我查了3月29日对方已经把发票开出来了,但是到今天,她们发票都还没拿给我们,那3月份账务可以做预付吗,然后发票等这个月拿到,做到4月份可以吗
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
对方提前开了发票,3月开。4月份我们付款,3月日期的发票可以,放到4月入账吗?
为什么39不计进项税,而是做固定资产?
老师,每个月的预收冲应收系统账应该怎么处理,我们是一般纳税人,每个月收的定金还不少,一家一家查询转账工作量太大
朴老师回答我的问题啊
请问,个体户简易注销流程,是先注销税务,还是先注销工商?
老师这个总结对不对:个体户有1查账征收的 2定期定额的 3按收入(或成本)核定 4核定应税所得率, 1汇算清缴,别的都不用
老师,我们公司这个月的收入还没有开票,有可能下个月才开票,我想问一下,这个做这个月收入呢?还是等下个月开票了再做收入?就是收入和开票的时间不同步?是预收账款还是直接做主营业务收入合适?
公司委托律师代理诉讼案件所发生的交通费和餐费由公司承担,按照实报实销,那这些费用可以直接入律师费吗?
上班被气出病了,还要坚持上这个班吗
老师,我公司的客户是一般纳税人,我们为小规模纳税人,客户用电量很大,变压器户头是我们公司的,供电局开发票只能开给我们公司,我们再开给客户,请问供电局可以直接开发票给客户吗
你好老师,请问公司是去年5月末成立的,5月有几笔数据,前会计是从6月起的账套,5月那几笔数据做成了期初数据,现在报2024年年报报表,账面报表期初数据有数据,这种情况怎么办呢?账面期初数据改不了啦,税务上按账面报,还是把期初清零申报呢?这样需要改下以前的季度报表。这样就会账面报表和税务上申报的报表有差异,这样可以吗?
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