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老师,半路接过来的账,银行收支都没有做进去的,账面大于银行余额73万,应收账款账面余额也是大于实际余额50万,这样的账怎么调啊?头大,从20以前就遗留的问题

2023-07-11 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-11 15:05

你好,需要查明差异的原因,然后做相应的调整处理 

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快账用户5370 追问 2023-07-11 15:06

没办法查,之前是委托代理公司做的,换了几个

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齐红老师 解答 2023-07-11 15:07

你好,可以用银行对账单和日记账核对,就可以查明差异原因的

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快账用户5370 追问 2023-07-11 15:07

那要从几年前查起吗?然后我现在建账,期初余额怎么录啊

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齐红老师 解答 2023-07-11 15:08

你好,期初数不变,把差异的地方做相应的调整处理 

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快账用户5370 追问 2023-07-11 15:11

明白,但是应收账款没有分往来核算,那现在她银行的收支都没有做,然后以现金收款,应收账款挂账的,这个怎么调整

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齐红老师 解答 2023-07-11 15:11

你好,应收账款需要根据销售做借方,收款做贷方 

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你好,需要查明差异的原因,然后做相应的调整处理 
2023-07-11
存货看下是正确的吗 购买的时候做的库存商品的吗
2022-12-11
你可以在21年年初做一笔调整分录,借记银行存款科目7154元(9600-246),贷记以前年度损益调整科目7154元,这样调整后两者的金额就一致了。以后注意定期核对银行账户。
2024-10-18
你好,做费用,如果没有发票汇算清缴调增
2020-12-27
同学你好 实际有这些固定资产吗
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