你好; 对不上; 注意下看你的 报表数据 是你 软件里面导出来的; 还是和你 税务系统的报表格式; 是否有差异; 正常是一致的金额的
实收资本的金额不能随便调啊。他是不是应该走走其他应收应付啊,或是当时发生业务时候所应该相对应的科目去调整。他怎么能用实收资本去调呢。我家用我家用友软件儿那个人,他也是老会计,我跟他说他说你不能用实收资本调啊。后来我就问原来那个,他说你一个内帐无所谓。完了我家不打财务报表,就是资产负债表和利润表儿,他也不打。他说因为是内账也不用打,它就做到最后的记账凭证,到这个本年利润结转就完事儿了。
郭老师,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?
郭老师,麻烦解答一下,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?
郭老师,其他老师请不要接手,麻烦解答一下,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?
郭老师,其他老师请不要接手,麻烦解答一下,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?财务报表是我我从财务软件上导出来的,我从我那个财务软件儿上导出来的那个,比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报,填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报,这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报,这两个数据应该是一样的吧?现在这两个数据对不上了,我每一栏儿的公式,不是我每一栏儿的数据我都核对过了,但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额,怎么就这两张报表儿就对不上呢。
老师,我们是建筑公司,项目上面发生的食堂生活费,缴纳的合同履约保函费用计入什么科目啊
您好,好的,上面2分录写在2025年4月里,24年利润表管理费用减少43000,负债表的其他应付款减少43000,未分配利润增加43000, 老师您这个是24年账不动,我想修改24年的账,我上午把24年财报和季报已经修改了,左右都是修改,想把24年分录重新调整下,修改24年财报和季报,老师您在受累帮我调整下24年账上的分录
把施工的活承包出去,对方开劳务费发票可以吗?
其他权益工具投资中处置时影响留存收益的金额=售价-初始成本,这个售价是净售价还是实际收到售价
老师,小规模要开专票怎么开?
老师手机可以对公付款吗
一般纳税人采购取得普通发票不能抵扣进项税直接去成本? 那普票既然不能抵扣进项税 对应投分送个人消费集体福利是不是就不用视同销售了?采购取得普票销售的时候可以开普票也可以开专票?
一般纳税人企业,这个月给员工补了14个月的养老保险金,15000千多元,本月如何记账凭证啊?
老师请问一下,发上年绩效奖金是不是也是一样的申报个税,做账一次记入管理费用
老师,好。专利每年续费怎么续
财务报表是我我从财务软件上导出来的,这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报,这两个数据应该是一样的吧?
现在这两个数据对不上了
你好;正常是一致的; 你 根据你财务软件 导入; 就应该一致的; 除非你公式不对
老师,我没有听懂,可以说的更加明白一些吗?
你好; 意思是正常你们导出来 财务软件的数据; 和你税务系统的格式一致的; 导入后 不会不一致; 除非是报表的公式数据 不对导致有差异; 你每个栏次的金额都核对下
这里也没有什么公式的问题呀,这都是系统自动导出来的呀。
我每一栏儿的公式,不是我每一栏儿的数据我都核对过了,但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额,怎么就这两张报表儿就对不上呢。
每一栏儿的金额我都核对过了,我都是写一遍核对一遍。
嗯,我这个就是这个期初现金余额和期末现金余额,和我这个从我那个财务软件儿上导出来的这个报表儿的数儿不一样,不一致。这个会不会是说明说我之前的那些报表儿报错了,所以说导致我这累累计下来说这个月的这个报表儿,所以说这个数儿就对不上了呢。
人家财务软件上的报表,月报是月报的,季报是季报的,写的很清楚
就是自动导出来的;让你i核对下每个栏次的金额是否有差异 ; 如果都是对的; 导入系统里面不应该有差异的
是不是我以前的报表,报错了?我是小规模纳税人
你好; 不排除你们之前指定的时候 指定有问题; 你最好是检查下明细