没有关系,一个是会计上的利润,一个是税法的。
D选项,研发费用加计扣除,那加计扣除后还可以享受减按15%税率征税是吗,比如利润总额150万,加计扣除完利润总额100万,企业所得税是100*15%是吗?
您好老师 我第三季度享受研发费用加计扣除,所以利润总额是负40万,现在第四季度我的利润总额是根据会计利润预缴所得税 ,还是可以加上之前的负的40万,填报表的时候
老师:在申报季度所得税报表的时候,要填写的利润总额,要跟利润表的利润总额一致,计提的所得税费用后的净利润跟申报表没啥关系了吧?
老师,如果享受研发费用加计扣除了,就要退税的,只修改所得税申报表吗?财务报表利润表还要修改吗
老师,二季度申报所得税,如果享受研发费用加计扣除,利润表就会跟所得税申报表不一致,没有关系吧,利润表,比如利润表利润总额是150万,享受研发费用加计扣除后利润总额就只有几十万了,
老师好,现在研发企业有没有所得税税负啊,享受了加计扣除后,所得税缴纳的就少了
好,又说服的,如果你们是高薪行业的,一般在1.8%左右。
我们不是高新,就是一般的企业,税负多少呢
你好单位主营是什么的?
计算机软硬件开发及技术服务,系统集成,应用软件开发等
nh现代服务1.8%左右的税负。
老师,之前有说所得税税负是0.5-1%的,可以是这个区间范围内吗
啊,这个税负太低,商贸的还有1%的税负。
就是说如果是这个税负的挂,还是有风险的吧,要提高到1以上才行吗老师
你好,这个看你当地了,一般有些成立前几年多多少少的交一部分税款就可以。
老师,公司有六七年了啊,可以吗? 还有去年12月份的研发支出11万多忘记结转了,今年1月要用未分配利润科目结转吗老师
可以的,可以这么做的。
这个11万多是可以享受22年度汇算加计扣除的吧老师
对的,是的,可以这么做的。
老师,我才想起,因22年度汇算时需要退税,我们不想退税就调增了费用,所以这个11万多是在未分配利润科目,并没有享受加计扣除,2023年汇算清缴时还可以享受加计扣除吗
可以的,可以加计扣除。