你好,不用的,不用转固定资产的。
老师您好,新准则法无形资产购入与摊销分录这样做对吗?购入,借无形资产贷现金或银行,摊销借管理费用-无形资产摊销软件,贷累计摊销
购入固定资产一次性摊销,借固定资产贷银行存款,借管理费用贷累计折旧,然后账上还要按月摊销吗
请问一下购入无形资产 银行付款的时候 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借无形资产 贷方预付账款 摊销 借管理费用 摊销 贷累计摊销 可以嘛?还是付款时候借无形资产 贷银行存款 收到发票 借管理费用 无形资产 贷累计摊销 吖
购入一项无形资产,借:无形资产 贷:银行存款 ,分摊时是这样做的 借:管理费用 贷:累计摊销,这样的话即使分摊完了无形资产跟累计摊销还有余额,这样的分录对吗?
购入土地借:无形资产-土地使用权,贷:银行存款摊销时借:管理费用-土地使用权摊销,贷:累计摊销。用不用入长期待摊费用科目?
老师,请问我们公司的招待费超过了收入的千分之五,我们公司现在不想交招待费,可以更正往年申报的财务报表吗,把之前申报的招待费全部填写成0,总的不影响利润的情况下去调整,请问这样可以吗?
个体户机械租赁可以开9%的发票吗
老师您好,请问公司实收资本到账了,之后又减资了,减了19万,账务处理可以冲减利润嘛?
请问老师,跑外的业务人员,开着自己的车产生的加油费,还有联系业务产生的手机费,每月业务员把加油费和手机费发票都并在差旅费报销汇总单上,拿给财务报销,这种情况下报销的加油费和手机充值费需要并到工资申报个人所得税,才能在税前扣除吗?有相关政策依据吗?
老老师我想问一下就是抖音和美团平台上的每月结算金额没有手续费的凭证这个要怎么做账
请问工商年报必须是法人登录吗,我个人登录进来之后提示请用法人账号进行登录
老师好!社保公积金都是公司承担,那发放工资的分录时怎么写这个分录和金额
老师能帮我看下我这边算的印花税对吗?总金额是含税1654000
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师请问下, 如果有23年少交的印花税, 是现在重新补报还是更正原来的申报 呢?
之前摊销计入的在建工程,完工后计入得管理费用,是不需要结转到固定资产是吗
在土地上建设的厂房
你好,对的,是的,是这么做的,在建工程的需要结转到固定资产。
就是之前摊销到在建工程的摊销额需要结转到固定资产,是吗,在建工程的摊销额和无形资产的金额不对等,没摊销完,就直接摊销到管理费用了
是的,是的,是这么做的。
比如这个土地出让金是100万,在建工程摊销了25万,要把这25万转入固定资产,剩下的75万在管理费用摊销是吗
对的,是的,是这么做的。
要把这25万在转入固定资产这样资产不就虚增了吗,无形资产还是100万,固定资产增加了25万??
你好,没有虚增因为你这个土地在建房期间应该分摊的。
买来一个房屋,它是一个完整的土地和房产都包含在里面,都一块做了固定资产,不是吗?
那我无形资产还是100万,固定资产25万,
不是的。我们是买的土地,在上面建设的厂房
我知道的,你的无形资产还是100万,但是你的固定资产会根据你摊销的无形资产增加,这个没有关系
这增加的固定资产不是虚增的吗
没有 你土地在上面建房屋,你这个房屋应该包含土地的这一部分。
老师,这个土地使用权摊销计入其他业务成本吗,在土地建设厂房出租的
你好,已经完工入了固定资产,剩下的部分可以的。
我都摊销到管理费用了
之前的可以不用修改,现在你可以修改下。
从这个月开始计入其他业务成本是吗,
对的,是的,是这么做的。