您好 前面回复的 您没有收到吗
请找玲老师,玲老师还有一个小问题
@玲竹老师 @玲竹老师 @玲竹老师 其他老师不要接 谢谢老师们 请问收到的进项税 是不是就等于进项税额
玲竹老师,在线吗,问个问题
玲竹老师,刚说一半了,无票的没有申报,这个怎么做合适呢
找玲竹老师,玲竹老师接着说这个问题啊
我们购买的货品是玻璃,供应商开的发票名称大类玻璃是对的,但规格型号及其数量不对,供应商开的是一大片玻璃,我们购买的是小片的玻璃(也就是一大片玻璃切割的),这样票可以用吗?
个体企业现在电子税务局注册了也要填资产负债表和利润表,是我税务局注册时哪个流程出错了?还能修改回来么
老师好,我公司适用小企业会计准则,25年1月购用友财务软件1套,准备做无形资产,总金额16000元,分三期支付,每次付款时,对方开具付款金额对应的专用发票。第一期付款是25年1月,首付9800元;第二期付款预计25年6月,付5200元;第三期付款,预计26年1月,付1000元。请问该如何做账务处理?
银行留的印签是财务章和会计手章,跑银行和转工资出纳在操作,这年底对账是出纳的活儿还是会计的活儿?
老师,可以先申报个税后发工资吗?我们公司今年年初一起发了去年几个月的工资,我去年12月份先申报工资了,可以不?
以前年度把进项税额做到基本生产成本了,现在要调整,是借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:以前年度损益 借:以前年度损益 贷:应交税金-企业所得税 分录是这样做吗
乙公司为甲公司开33万劳务普票,才收到10万,要签什么协议
出租方按从租计征缴纳的房产税,承租方需按其当月的销售额比例,次月缴纳上月的租金,出租方是按次月收到的的金额次月做的收入,但是专票开的备注栏写的租金是上月的日期,可以吗
老师好,像这个开票申请表让业务经理签字后,再开具专票,财务人员风险有没有减少很多?
去年八月开的1%专票客户发现公司税号不对,我今天给客户重开了,分录怎么做?税怎么退?
老师您好,收到,无票的这个不是没有申报嘛,这个怎么处理合适啊,还是像您之前说的那样啊
从来没有申报过收入吗?那跟总公司的往来怎么平的
从来没申报过,只安开票申报,我刚来一段时间,之前的都乱着,现在我按这么做账,和总公司的账平不了啊
对的 收到的应该做无票收入申报 不然往来一直挂账 平不了的
那有没别的办法把账平了呢
除非还款不然就只好确认收入
怎么还款,确认收入会多缴纳增值税啊
就是把收到总部的钱还回去 确认收入肯定要缴纳增值税 这个没法的
老师,这个钱还不回去啊
对啊 所以要确认收入做平 如果偶然一次 可以做营业外收入 但是您这应该是经常发生的 所以计入营业外收入不恰当
现在是3个月累计下来的30万,把这个想办法平了,以后的慢慢调整过来
1 还款 2 开具发票 3 做营业外收入 第一跟二 没有什么风险
嗯嗯,知道了老师
如果以后跟总部没有往来发生 或者发生比较少 可以计入营业外收入
好的老师
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问哈