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你好,老师,内账中公司买的送客户的礼品有很多,买的时候一次入账,等领用的时候再分摊到对应的费用里面,请问如何做分录好一些

2023-07-08 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-08 20:31

您好,先作为预付账款,然后每次根据领用的摊销

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快账用户9148 追问 2023-07-08 20:32

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-08 20:36

不客气的,祝您开心

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相关问题讨论
您好,先作为预付账款,然后每次根据领用的摊销
2023-07-08
您好,是的,是这么写分录的
2024-12-22
你好,是的,可以一次摊销的 借 管理费用-开办费 贷 长期待摊费用-开办费
2021-04-18
你好,价税合计入借销售费用-招待费贷银行存款,去选择勾选不抵扣处理
2021-12-14
同学,你好 账上做借款 借:其他应收款 贷:银行存款
2024-08-27
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