同学,,你好 没有付的钱,计入营业外收入
老师,公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了,款也没付,分录借:管理费用,贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票,所以做了调增,现在已经确认了这个业务不做了,请问我会计账务上怎么处理
请问之前付的费用,因没收到发票所以计入了“预付账款”,后期确定发票收不回来了,怎么做账处理?
老师,前任会计在给业务员报销费用的时候因为没有发票只有一些收据和报销手续,全部在了其他应付款上,现在金额有十几万了,要怎么处理呢?
老师,我想问下我们2021年的广告业务,给对方开了全额发票,对方也支付了部分费用,现在合同终止了,发票对方肯定已经全部入账,款也不支付了这种情况怎么做分录处理?
老师,请问收到全额发票,因某些原因,只付了80%的款,其他款也不付了。已经全额做了管理费用,后期账务怎么处理呢?
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
老师,法人跟法定代表人,有啥区别吗?是一样的吗?
老师母公司银行账户收不了收入,然后子公司代收在母公司这边怎么做账? 子公司这边又怎么做账?
证37.93,套内24.05,,按这个公摊算119.07平的证,实际套内面积是多少
郑慧芳老师请回答我的问题
老师,给老板提供了改编的银行贷款报表,会计会负什么责任?今天看了个视频,说的这个是骗贷,一起和老板进去踩缝纫机
老师,我们怎么申请撤销这两个税种呢?一般有哪些申请流程?
老师请问这题A选项为什么不对呀 购进自用不是不考虑进项税额么 那不就是不能抵扣么