你好,开普通发票,季度销售额30万,可以免增值税附加税,然后企业所得税,你看一下你的利润是多少,利润300万以内的小型微利企业,税率是5%,按照利润来交。
某运输公司为增值税一般纳税人,从事多种经营。2021年6月发生如下业务:(1)在境内提供水路运输业务,取得收入150万元:提供船舶修理业务,取得收入为54万元,提供海员培训服务,取得收入50万元;提供集装箱仓储服务,取得收入46万元,提供国内旅游服务,共收取旅游服务费用80万元,其中包括代游客支付给其他单位的住宿、餐饮费共计36万元并取得合法票据。(以上收入均为含税收入,该公司提供的旅游服务选择差额计税)2)通过铁路运输进口一台设备,关税完税价格为80.8万元,关税税20%,缴纳进口环节相关税金后,海关并填发了海关进口增值税专用缴款书(3)从国内采购商品,取得增值税专用发票,注明金额20万元,增值税额2.6万元,支付运输费用取得一般纳税人开具的增值税专用发票,注明运输费用6万元④月未盘点时发现,因管理不善,,上月购进的如下货物丢失:从一般纳稅人购进的备件去失,成本3.6万元(已抵扣了进项稅额);人小规模纳税人购进的商品A丢失,成本3.6万元(购进时取得税务机关代开的增值税专用发票并抵扣了进项税额);从小规模纳税人购
如果我个人成立小规模公司,提供代运营电商店铺服务,一年收入四五十万,缴纳税该如何计算
、业务主体是一家酒店,主要提供住宿和早餐服务,有时也提供团餐和外卖, 一年的营业额超过了800万,但未超1000万。现在想再成立一家公司,主营业务也是住宿,把收入用两家公司来承接,这两家公司都是小规模纳税人,这个方案是否可行,收入成本如何从一家公司拆成两家,人力如何拆
老师,我是服务业公司,24年是小规模纳税人,外账一直是代账公司做,每个月就确认十万以内的无票收入,结果利润四五年连年有亏损,25年升级为一般纳税人啦,然后我就把他所有的无票收入都确认收入了,导致季度预缴的企业所得税要缴纳,等到年度汇算清缴时,因为连年有亏损额,所以可能不需要交税,这就涉及到一个退税的问题,我想问退税会引来税务稽查吗?
老师,是不是一次采购大额的婚纱按3年摊销,如果每月采购几件就一次计入成本啊
从公司公账上一次性转40000给一个人,有风险?怎么转没风险?
老师,月底最后一天可以打印数电发票里的统计表了吗?发现我今天打的数是不对的,我开了2张发票了,统计表只有一张!哪里出问题了,征收率那份。月初需要数电发票打印进项和销项进行报税做账
2024年,为了延缓所得税缴纳而做的暂估,假如次年5月后期会取的发票,2024年汇算清缴要怎么做,凭证要怎么调,做?假如后面无法取得发票,要怎么进行账务处理和报表申报
销售拿来的报销单上差旅费是400元,但是附件发票是一张500元的油票,专票。那做账的时候进项税额是要全额按照发票上的来吗?可以全部抵扣吗?
老师个税一年按6万扣完后,次月接着可以扣5000吗?
食堂里用的液化气去管理费用福利费吗
没有发票,只有收据可以做账吗,不超过500,个人报销怎么做账,分录怎么做
不是本公司员工,可以在公司借款吗。五万之内
老师,我们是跨异地做项目。那个地方给我们核定了个人所得税。但是我们实际是跟另一个公司合作。然后我们公司的人没有真正在那边的。我们开发票给我们的上游。然后另一个公司再开发票给我们。这种申报个人所得税应该怎么报 报没有人员吗?
一年收入四五十万 就是利润, 也就是5%是吗, 然后可以吧租金水电之类的当做成本计入是吧;因为电商代运营相当于是技术活 没有什么成本, 收入基本就是纯利润
是的,可以的,但是你做成本费用得有。
但是你做成本费用得有发票的。
季销售额30万 1年就是120万? 是这样吗,低于这个金额 就只需要缴纳5% 企业所得税 没有别的税了是吧
我们的销售额相当于就是利润 因为是代运营
对的,是的,是这么做的,具体的你可以看一下你的电子税务局,我的信息,企业信息里面有,因为有些地方你成立了几年之后,它会增加工会经费,残保金这些。