你好,你看下你是不是主营就行,不是主营的话就放到其他业务收入,他应该是之前做错。

老师咨询一下我那个财务报表营业收入和报税的金额都对的上 但是我把财务报表打印出来那个利润表上面的营业收入和我做账的收入不一样,请这个是怎么回事?
你好老师,做汇算清缴时,财务报表盈利了,没有营业外收入时是亏损,这是合作社的免税,但是在填所得税优惠明细表时,项目收入填主营业务收入加不加营业外收入?
请问一下老师,上一个会计做公司收的1万租金账务上是有时是做在其他业务收入的,有时又是做在营业外收入,但是季报年报的利润表是都是填在营业外收入项目的,请问这样天有什么深意吗
请问一下老师,上一个会计做公司收的1万租金账务上是有时是做在其他业务收入的,有时又是做在营业外收入,但是财务报表季报年报的利润表是都是填在营业外收入项目的,请问这样天有什么深意吗,公司不是租赁行业的
老师,企业要注销,现在账上的货币资金不够还其他应付款,偿还不了的是不是计营业外收入,计算到营业外收入我本来的利润就是正的,需要补企业所得税,但是弥补上年的亏损就是负数,请问我在申报季报的时候也需要按其他应付款计入营业外收入的报表来申报吗
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
做到了主营就做主营,做到了其他业务收入就做其他业务收入。
那季报利润表填那里啊,没有其他业务收入栏目,还有第一季度她填在营业外收入怎么弄啊
报表里面包含着主营业务收入,其他业务收入没有问题。
你账上做对了就行,你报表不用管。
申报财务报表季报不需要管是吧,那这个第二季报申报的报表我要填那个栏目里啊
你好,根据本年累计的营业收入、营业成本、利润总额这三个数据来填写就行。
你的意思是吧这个租金和主营业务收入加在一起填到营业收入里吗
是的,是这么做,是这么理解的。
那第一季度她填了营业外收入了,本年累计已经有数值了,是不是就按它的第一季度的累计数值还是填在营业外收入,这一季度的本期就改过来填在营业收入
对的,是的,是这么做的
好,这些报表是不是不是很重要啊,填错了也没事啊
你好,不影响交税的,没有关系。
那如果申报 企业所得税季报填错了会很麻烦吗
对的,是的,税务局会找你们的,会要求写说明修改。
所得税季报填错了,汇算清缴不是还要天一次吗,是不是可以在汇算清缴上改过来啊
二汇算清缴是按照税法规定来。
那企业所得税季报是按照什么来的
利润表本年累计的数据来填写
那汇算清缴的数值不是根据利润表来填吗,还有之前第一季度利润表填错了,租金她填到营业外收入了,不是也导致所得税季报填错了吗
你好,主表的营业收入到利润总额是根据利润表来填写的,但是里面有需要调整的数据,需要根据税法的来调整,比如成本费用,没有发票的需要纳税调增,超过扣除比例的福利费、招待费、职工教育经费、工会经费、广告收入也需要调整。
调整的这些数据都是在附表里面填写。
他做到营业外收入,你的利润表里面也是营业外收入,他两个申报的时候是一致的,这个不影响你改过来了之后,账上改过来了,申报表里面不就改过来了。