你好,如果你需要抵扣进项税,那么还需要销售方开增值税专用发票
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
老师,用留底抵欠滞纳金,怎么写分录
某公司的机械加工分厂、正在同一家保健品厂洽谈一笔务。这是一家新组更的专门生步一种新开发的营养液的保健品厂,作为一种全新的保健品,未未的市场销路难久预测。因此,保健了也带有试生多的性质,他们向机加分厂只订购10套没备。如果该保健名销路好,他们将向该厂大批订货
小规模纳税人去年未开票收入已申报,今年补开发票,怎么申报增值税
如果不需要抵税呢?而且对方是个人,不是单位,
我们是一般纳税人,当时我看入账只用了一张二手车发票,也没抵进账,那么我们现在要把他卖了,是不是可以按3%减2%的税率交税啊,那发票是开3%还是2%啊
嗯嗯,可以开普票3%减按2%交的
那这个报税要要单独报吗?
在附表简易计税的税率申报
我们是一般纳税人,税务局说要不在13年8月之前购入,要不当时购入是小规模,要不就是这辆车不允许抵扣,我们现在卖才能使用简易计税,但是我们当时购入是一般纳税人,卖方也是个人,个人可以去税务局代开专票吗?但是当时并没有给我们代开,我们可以归类为不允许抵扣吗?
没有取得专票就不属于不允许抵扣的哈
老师我想问,我们开卖车的发票,销账可以用我们的公司其他的进账发票抵扣吗?
嗯嗯,可以抵扣的,没问题的哈。只要开票的税率不是简易计税
税务局说,不可以简易,我们就开13的普票行了
那就可以抵扣的,没问题的