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2023年1季度开错了票,当时税率1%后面也交税了,之后第2季度红冲了这张票,也重新开了5%税率的票,第2季度免税,申报增值税自动带入的数据,申报时提示19栏免税销售额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%.

2023-07-06 06:10
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2023-07-06 06:12

您好,减免税明细表填了吗

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您好,减免税明细表填了吗
2023-07-06
你好  需要去税务大厅申报的
2021-01-13
你好,同学 你这里第三季度的申报表直接按照你这个实际销售额来填写就可以了。你是这个小规模纳税人,直接按照正负相抵之后的销售额来进行填写当期的一个销售收入就可以了。那么你这里没有超过30万是可以享受免税的。填写在11行就可以了。
2020-10-14
你好,免税的税额等于你前面的不含税的销售额乘以3%。
2022-07-01
你好   你开红字发票出去是为什么 ?  开的什么税率的; 也是免税的吗   
2022-11-10
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