你好,你之前已经做了进项,现在刚勾选吗?如果是的话,已经做了,就不用再做了。
我们平常那个进项税是分为硬件的和软件的,然后再做一个公共进项税分摊表, 但是1月份的时候只开了软件的发票,那像公共进项税,比方说是住宿费或者是飞机票的进项税,这些都应该算是软件的100%进项税全额抵扣的吧? 我的意思就是说,像这些公共进项税的进项税额应该全都算到软件的进项税额里面吧,因为这个月没有开硬件的发票
我新入职一家公司,之前一直都是手上没有看见进项发票,系统有就先勾选抵扣,然后账上也不做账,导致现在财务软件里每月销项税额-进项税额跟实际申报表上的不致,这个怎么处理啊?我查了从建立财务软件就一直这样操作的,如果要查找差异是个大工程,我能不能把差异一次处理了
老师,财务软件进项税,和抵扣的进项不一致,因为是软件里面的有些进项已经在几个月前就抵扣了。我账务怎么处理
老师,我想请问一下嵌入式软件即征即退的问题,其中有个属于当期软件产品可抵扣进项,如果我这个月不抵扣,下个月才抵扣,是否也要算进去下个月软件产品可抵扣进项里面呢?(税务知识丰富的老师回答,请朴老师不要回答,谢谢)
老师,比如我今天收到一张专票,这个进项税额1000在上个月就已经被勾选抵扣进项税了,那我这个月的分录怎么做呢?目前用友软件进项税额就会比本月税务局进项勾选抵扣的多1000
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老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
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问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
也就是说之前会计他们做的账就是,比如5月份供应商开了发票给我,就把五月份的进项抵扣了。但是这个款我6月份才付款,所以才把进项税做在6月软件里面去。
你好,五月份做进项挂着应付账款就是了
五月直接没有做账,只是把抵扣联抵了
好,那你在六月份补上。
补上了但是六月的进项税和抵扣的进项就不一致了
你五月份的就不一致,你补上了,累计起来不就一致了。
老师,累计数也不一样。。。
累计不一致的你就再往前查 之前应该还有不一致的