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老师,月末应交税费(进项税额转出)这里有余额,要怎样做账务处理

2023-07-05 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-05 15:16

您好,这个是需要转到未交增值税的

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快账用户7993 追问 2023-07-05 15:17

哦,怎样做账务处理呢

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齐红老师 解答 2023-07-05 15:19

借 应交税费 应交增值税 进项税额转出  贷 应交税费 未交增值税

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快账用户7993 追问 2023-07-05 15:20

哦,好的,谢谢老师

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快账用户7993 追问 2023-07-05 15:32

这个要附什么凭证么?

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齐红老师 解答 2023-07-05 15:35

这种的不需要【哦你个猪的】

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齐红老师 解答 2023-07-05 15:35

这这种不需要凭证的,打错字了抱歉

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快账用户7993 追问 2023-07-05 15:36

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-05 15:44

不客气的,祝您开心

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您好,这个是需要转到未交增值税的
2023-07-05
你好,进项税额转出贷方有余额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税
2021-06-10
你好这个做借进项税额转出,贷进项税额 相互抵减
2021-07-06
只有进项税有余额,月末可以不用账务处理的
2020-11-06
,月末时,进项,销售项的余额结转时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。当月把进项,销项,转出未交增值税,三个明细科目的余额结平,或者年底结平都行。
2021-10-22
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