同学你好 转到未交增值税就可以了
上月已抵扣100的进项税,本月发现不能抵扣做了进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项税转出 月末结转增值税 借:应交税费-销项税 应交税费-进项税转出 贷: 应交税费-进项税 应交税费-转出未交增值税 月末这样做对吗?
月末进项税额有余额,转出账务处理? 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 第二个分录要做吗?月末应交税费-应交增值税的哪些专栏需要清零。
疫情减免增值税,进项税额转出后月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)? 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,做转出时借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),到了月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)
我想咨询下月末或年末进项税额和销项税额转出的处理,应交税费-应交增值税-转出未交增值税是个备抵科目吗?转出未交增值税的余额如何处理?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 月末要做结转 如何处理
老师先交房租收到了收据,后面开发票,做账是先按收据直接做费用然后收到发票附后面,还是先按银行回单做其他应收款,收到发票再做费用冲减其他应收款
更换固定资产的零件需要打固定资产入库么
你好老师,去年税务叫修改2023年报补缴稅,我减少主营业务成本200万左右,我的财务系统要做200万调整分录吗?
蓝色通行费纸质专用发票,可以抵扣增值税吗,怎么抵扣,税率?计算方式?
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老师上个月没发工资,这个月发了两个月的工资,这两个月工资在个税上怎么申报呀
老师好!想请问企业厂内不上牌运输车辆,用不用交购置税?请老师提供依据,谢谢!
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股权转让有实收资本跟利润,这样转让价格按多少定合适?要交个人所得税吗
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我这边不抵扣
也是同样的做法吗
同学你好 对的 这个也是转到未交增值税 因为要交增值税了
老师 例如 我现在是借方;应交税费-应交增值税-进项税额 20。贷方:应交税费-应交增值税-进项税额转出 20 麻烦您帮出结转分录 谢谢
同学你好 你这个分录不对吧 进项税额转出了不是没有了吗
我们是免税业务。不抵扣 我做了一笔业务 生成凭证 是 借管理费用50 应交税费-应交增值税-进项税额20。贷方 应交税费-应交增值税-进项税额转出 20 银行存款50
现在就是不太明白这个税要不要处理
进项转出你得单独做个分录 借管理费用 借进项 贷银行存款 然后 借管理费用 贷进项转出
为什么要做两个借 管理费用
同学你好 进项转出到成本费用科目哦
嗯嗯 这样处理就完了吗 后面没分录了吧
同学你好 对的 就是这样做分录
好的谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢