你好!可以的,可以这样

老师 购买的用于研发项目的材料 研发支出~费用化支出~直接投入 是放在这个科目吗
老师,这个研发行业,购买的材料量比较少的,可以直接用于研发投入么?账务处理借研发支出直接投入 贷原材料
老师,请问研发费用的材料,怎么做分录,我是入库报销时,直接借研发支出—材料费,税,贷银行存款。还是先记入原材料,然后研发领用时,借研发支出—材料费,贷原材料
研发公司 买回来原材料全部都领用了 研发出来了仪器 送出去测试了 然后不做赠送 这会不会有问题呀 都做到研发费用里了 借管理费用-研发费用 贷研发支出-费用化支出-直接投入-材料费
购买研发用的材料要计入研发费用的什么费用,可以计入研发费用-直接投入-原材料吗?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗