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老师 我们收到租赁厂房发票 18个月的 202306月到202406月, 我能一次性这个发票做到当月管理费用租赁费里面吗 还是要分到每个月里面摊销呢? 我们领带非要我一次性做到费用里面

2023-07-04 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-04 12:06

同学,你好 最好分到每个月里面摊销

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快账用户4931 追问 2023-07-04 12:08

我这是2023.6月到2024年的 正常都应该分摊到每个月,做管理费用(月) 贷 长期待摊费用的对吧 。领导说以前都是一次性做费用 ,我应该怎么反驳他呢

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齐红老师 解答 2023-07-04 12:10

同学,你好 凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用,不论其款项是否收到或付出,都作为本期的收人和费用处理;反之,凡不属于本期的收入和费用,即使款项在本期收到或付出,也不应作为本期的收入和费用处理。

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同学,你好 最好分到每个月里面摊销
2023-07-04
你好!计入预付账款,明年再转费用
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你好,需要的需要分摊,因为你这个跨年。
2023-04-06
你好,按月分摊的按月分摊到你的费用里面。
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你好,需要先分摊做到预付账款里。
2021-10-31
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