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你好,咨询一下我们公司,报销的时候多报销了1600元给员工,实际是发票金额只有1600,后来报销的时候重复报销了,报销成了3200元,然后那个报销的人从私账转回了1600元给公司,现在我公账该怎么办呢,银行流水3200,发票1600,我怎么做呀

2023-07-03 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-03 18:03

借管理费用 贷其他应付款1600, 借其他应付款3200, 贷银行 退回来借银行 贷其他应付款1600

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快账用户3001 追问 2023-07-03 18:10

可是我们报销人员,从私账私账退回来了。这个私账根本就不是公账,怎么去做账呀

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齐红老师 解答 2023-07-03 18:13

银行能收到现金吗?能的话,把最后一个分录的借银行房款改成库存现金。

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借管理费用 贷其他应付款1600, 借其他应付款3200, 贷银行 退回来借银行 贷其他应付款1600
2023-07-03
同学,你好 之前报销的分录,红冲回来
2024-11-25
你好,是当时云南公司多付了930给他们,然后又来国芯来报了930   他个人退回国芯了吗 借:银行存款930        贷:管理费用 报销科目 930
2024-11-27
借费用 贷其他应付款 借其他应付款 贷库存现金
2022-04-02
您好 借 其他应收款-老板 贷 银行存款 应该这样写分录哈 这笔款年末让老板还回来 下年再借
2024-07-13
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