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我们买客户的一个东西,怎么做账?是“借:应收账款(贷方负数)贷:银行存款”还是“借:预收账款(贷方负数)贷:银行存款”

2023-07-03 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-03 14:21

你好;  买来用途是什么 ; 东西收到了没有 ; 你  如果是货物 就做   ;借应付账款或者预付账款贷银行存款; 不是走 应收账款或者预收账款的  

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快账用户7508 追问 2023-07-03 14:27

就是对方系统个电子签章费用。我看预收账款是平的,应收账款有余额,我做应收借方吗?还是应收贷方负数

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齐红老师 解答 2023-07-03 14:28

你好;   你去看看之前是不是挂科目 是借方什么科目 ;对应去冲  

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快账用户7508 追问 2023-07-03 14:28

之前没挂科目啊

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齐红老师 解答 2023-07-03 14:30

如果没有挂 ; 你走这个科目 其实不太合理的 ; 你 货物东西买来了。   借应付账款或者预付账款贷银行存款;   在做; 借库存商品等  贷   应付账款或者预付账款 

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快账用户7508 追问 2023-07-03 14:30

不是个东西啊,就是一项费用。发票没过来

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齐红老师 解答 2023-07-03 14:31

你好 ; 那你 费用实际发生了。 你就 做 ; 比如 借管理费用等   贷银行存款 ;  比如当月发生的就当月做费用了。   

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快账用户7508 追问 2023-07-03 14:32

发票没来,我还能直接做费用吗

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齐红老师 解答 2023-07-03 14:32

你好;按照权责发生制来做账 ; 这个可以记入当月费用去 ;只是暂时没有取得发票; 后期可以补 

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你好;  买来用途是什么 ; 东西收到了没有 ; 你  如果是货物 就做   ;借应付账款或者预付账款贷银行存款; 不是走 应收账款或者预收账款的  
2023-07-03
你好,你以前和客户的往来做的什么科目就做什么科目?
2023-07-03
你好这个退回做借应收账款,贷银行
2021-07-13
您好 请问是单位预付了款项给对方吗?
2023-12-03
您好 预付了款项给对方 应该是单位的资产 借:预付账款 贷:银行存款 不是在贷方 付款了不应该写在贷方或者借方负数的
2023-12-03
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