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请问,房开企业,收到的土地增值税退税1000万元,抵欠应交末交增值税800万元,抵欠应交未交附加税200万元(款项无走银行,只有税局的一份通知),请问具体的会计分录是怎样的?谢谢(之前年度已交的土增税已抵减成本,减少企业所得税)

2023-07-02 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-02 11:47

你好,学员 借应交税费未交增值税800 贷应交税费 应交附加税 贷其他收益

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快账用户5197 追问 2023-07-02 12:05

之前年度缴交的土地增值税,当时已做分录:借 :营业税金及附加 1000 贷 :应交税费--应交土地增值税 1000 ,这笔分录对企业所得税有影响,现在需更正还是做其他分录的吗?

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齐红老师 解答 2023-07-02 12:05

不需要更正的,学员

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