您好,超过了不需要填写的
小规模纳税人一个季度开了专票和普票,普票没超过30万,专票超了30万,申报时普票要不要交增值税?
小规模纳税人季度销售超过30万,代开专票已预交增值税和城建税,城建税及教育费附加申报表怎么填
老师,小规模纳税人,自开普票和代开专票加一起不超30万,怎么填纳税申报表呢?
小规模纳税人申报超没超30万普票加专票合计数吗
增值税附加税费申报表(一),小规模纳税人,当月普票和专票合计超30万,这个表怎么申报?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
什么情况下填写啊,我这个表自动带出数来了
一般减免的时候才填写
现在1点,减免2点,这个不算减免吗
有减免的那是需要填的
怎么填写呀,需要填哪里行,我们是酒店行业,属于服务不动产和无形资产这一大类,不是货物及销售,是不是要填写啊
填写服务不动产那里,填写减免的2%的部分。
1和5都需要调写吗
1和5都需要填写吗
5%那个你们不需要填写
之前报税没有填写过,没有自动带出数值,和之前不交增值税有关系吗?
对,和不交增值税是有关系的
有具体申报流程吗?
申报流程,我这里面没有具体纸质步骤,真是不好意思