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请问老师,暂估成本应该怎么暂估?是借:成本-技术服务 贷:应付(暂估),最后结转成本,还是应该直接 借:主营业务成本 贷:应付(暂估)

2023-06-30 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-30 12:57

同学,你好 借:成本-技术服务 贷:应付(暂估),最后结转成本

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快账用户8158 追问 2023-06-30 13:03

那,现在成本回来了,直接红字冲回暂估应付分录,然后重新计入新成本?如果成本跟当时一样,就不冲回结转了,如果不一样,还要把当时结转成本的分录也冲回并重新计入,这么理解对吗

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齐红老师 解答 2023-06-30 13:16

同学,你好 嗯嗯,理解对

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同学,你好 借:成本-技术服务 贷:应付(暂估),最后结转成本
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借:主营业务成本—材料费(水泥)—暂估- 66000.00 贷:应付账款—暂估应付款 -66000.00 负数冲销就成了
2024-10-28
同学,你好,红冲去年的发票,重新做一个正确的
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