你好,这个虽然不是标准的账务处理,但是很多的公司是这样处理的
老师,可以用借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 这样来暂估成本吗?
老师,暂估成本可以借 主营业务成本 贷 应付账款_暂估 不?
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
暂估成本的,可以直接做借主营业务成本,贷,应付帐款暂估吗
老师好,请问暂估成本的分录可以做成:“借:主营业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估”这样吗
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
微信扫码加老师开通会员
我购进的库存有暂估,结转成本可以直接按照购进的库存去结转吗?因为发票没拿来
你这个建议你按照暂估的库存商品节转成本
但是数量不确定有关系吗?
这个要尽可能的接近真实的,比如说你结了100个,但是实际上你用了5万个,这个肯定不真实啊
结转就是按照购进的去结转,但是购进的是暂估的,数量就不知道了
那么你们这样暂估成本就已经有点失控了,后面的账务处理会比较混乱的
那应该怎么办?
那么近你暂停这个暂估账务处理的
什么意思呢?
那么建议你暂停这个暂估账务处理的
那现在已经按照这样处理了应该怎么改呢?
因此我建议你暂停啊,你之前的账务处理就不要再动了
后面拿来发票了再做一笔正确的分录?
可以的,然后你把前面的红冲掉