你好,按季度申报的,是需要在季末计提的
老师 现在印花税 是入税金及附加么?不用计提吧?
老师,印花税好像也可以不计提的对吧,直接缴纳
老师好,2022年有一笔交印花税的,正常印花税是不用计提的对吧?但是分录又是按照要计提做的账,没有计提,现怎么处理呢?
老师好,印花税不用计提是吧
老师您好,印花税用不用计提
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
工厂每个月付税费,做账的时候要不要先计提
你好,如如果是按月申报,就不需要计提
印花,城建,教育费这4种都要先计提吗
是的,这些都是是需要先计提的
那印花税到底计不计提啊
印花税按季度申报的是需要计提的
这5种税的分录您帮我写下看,每个月申报
借:税金及附加 贷:应交税费-各税费
不包括印花税咯
各税费包括印花税哈
老师都把我整懵圈了,那就还是要计提呗
前边一直在说,按季度申报的印花税,是需要在季末计提的哈
我也说了很多遍了,是按月申报,看下聊天记录,借税金及附加,那不就是把印花税计提了吗
后边补充了一句,按月申报印花税,不需要计提直接支付就行了。已经回答过的问题,请不要重复问哈。问问题的学员比较多,请理解老师有时跟不上哈。实在抱歉。
直接支付的分录您指点下
借:税金及附加-印花税 贷:银行存款