小规模免交增值税部分都要转营业外收入,然后并入企业所得税应纳税额,在交企业所得税
今年是300万,5%
老师,小规模纳税人季度销售额45万元以下免增值税,应交税费应交增值税计入营业外收入,结转收入以后企业所得税申报表里面营业收入填营业外收入和主营业务收入之和吗
老师,请问小规模企业增值税免征部分转入营业外収入,利润总额加大,不是要多交企业所得税吗? 小规模企业所得税是20%吗,请老师指教
小规模纳税人减免的增值税收入,计入营业外收入的这部分要并入缴纳企业所得税吗
小规模纳税人季度销售额未达到起征点,减免了增值税。然后又转到营业外收入,这样又多交了企业所得税,企业少交了增值税,多交了企业所得税,划算吗?
老师,小规模免交增值税部分都要转营业外收入,然后并入企业所得税应纳税额,在交企业所得税的吗?今年企业所得税小微100万里面是5%吗?
31日,月末财产清查,盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理(暂不考虑增值税的进项转出)。
【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的纳税人,您好!本月申报期限为4月18日,您单位有未申报的信息,请及时查询申报处理。如您已申报,请忽略此信息。
老师,我想问问,税务登记后,规定多长时间开基本户吗,而且开基本户与零申报没有什么关系吧
老师你好,我们收到电子商业汇票,对方的出票日是25.3.26,汇票到期日是9,但为什么3.26银行就银行收到呢
我想问一下小微型认定是同时满足三个条件就不认定为小微了,还是其中一个
老师,那个不征税收入怎么做企业所得税申报,还有就是年度汇算清缴的时候怎么做
老师,我们是私立学校,2024年12底暂估12月工资20万,2025年2月份实际发放11万,等于多暂估成本8万,12月做的分录是 借 成本20万 贷 应付工资20万, 2025年2月实发11万做分录是 借 应付工资 20万 贷 以前年度损益 20万 借 以前年度损益 11万 贷 现金 11万分录对不对 (不要推给郭老师回答)
老师,就是这个月预提一百万费用,然后下个月做红冲分录,这样可以吗
集团公司单位有食堂,分公司打款给总公司,其中包含员工自己的食堂卡的费用和分公司单位承担的食费都算分公司的应付职工福利费核算吗,企业所得税汇算清缴里面员工卡里的食堂费和单位打给食堂的费用,都按工资薪酬总额的14%算福利费吗
老师,这种是公司社保已经开户了吗
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!