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您好,老师,刚收到一张租金发票23万,备注日期是从去年5月到今年7月的,收到这张发票要怎么做账呢?

2023-06-26 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-26 09:06

你好,那您去年有没有入账呢?

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快账用户8004 追问 2023-06-26 09:09

我们单位一般是按收到发票才入账的 那些不收到发票的,代表也不用付款,而且金额那么大,一般都不计提,怕万一开不了发票不是得要做汇算纳税调增比较麻烦,去年是疫情影响,想着对方免租,所以不用支付,没月做账呢

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齐红老师 解答 2023-06-26 09:15

您好,那您就这样处理,借以前年度损益调整。这是去年的部分,然后今年部分管理费用的,贷银行存款。

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快账用户8004 追问 2023-06-26 09:16

那财务报表的利润表的未分配利润不等利润表的那个数了

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齐红老师 解答 2023-06-26 09:21

你好,有差异的,可以手动调整期初的未分配利润。以前年度损益调整是要结转到未分配利润的。

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快账用户8004 追问 2023-06-26 09:22

软件做的账,是改不了的,而且财务报表已经报上去了,这个怎么改,老师你教教我

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齐红老师 解答 2023-06-26 09:27

你好,那您就不用更正,不用更正处理可以的,就是最后把这个损益类科目结转到未分配利润就可以了。

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快账用户8004 追问 2023-06-26 09:28

老师,我还是懵,麻烦你把分录给写出来,让我好理解吧,

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齐红老师 解答 2023-06-26 09:31

你好  借以前年度损益调整  管理费用等,贷银行存款。 借未分配利润,贷以前年度损益 调整 

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快账用户8004 追问 2023-06-26 11:15

老师。我们租赁合同没有注明租金,那交印花税,是不是根据租金发票来交?

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齐红老师 解答 2023-06-26 11:18

好,那就根据您实际发生的租金来交。

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