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取得的飞机票开具名称是航空运输电子客票行程单,往返行程单是报销依据吗?入账是按取得的几张往返行程单上的合计金额汇总记账吗?

2023-06-25 20:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-25 20:19

你好对的 是这么做的

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快账用户9518 追问 2023-06-25 20:26

我这是第一次取得飞机票,一共往返有八张行程单,我把每张行程单上的合计金额汇总计算,然后账务处理不知道是不是这样的?借:销售费用—差旅费 应交税费—进项税额 贷:库存现金 请老师指导

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:35

可以的 可以这么做的

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快账用户9518 追问 2023-06-25 20:39

不知道是进销售费用合适还是管理费用,或研发费用呢?这是研发部门员工出差发生的差旅费用

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:43

哪个部门出差的出差的?为了什么业务的?

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快账用户9518 追问 2023-06-25 20:47

研发部门为了销售出差发生的费用。这里是借:应交税费—应交增值税—进项税额吗?月初填增值税申报表时,飞机票怎么抵扣?我看了几张行程单上金额都有:票价,民航发展基金,燃油附加费,合计。不知道申报时抵扣应该填写什么数据?这里的的进项税额填什么数据?请老师指导告知

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:48

那就做销售费用里面的 是应交税费,应交增值税进项税额 在附表二第十栏和8B里面填写。

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:49

票价加上燃油附加)/1.09乘以9%,这个是税额的金额,就等于票价减去税额。

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快账用户9518 追问 2023-06-25 20:54

嗯,可以抵扣的金额这部分记账分录是这样写吧?借:应交税费(进项税额),这里的进项税额应该填写行程单里面的什么金额?行程单上的:票价220+明航发展基金50+燃油附加费60=合计330,可抵扣金额请老师告知

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齐红老师 解答 2023-06-25 20:58

你好 三级科目再去看下 你写的二级 280/1.09*9%

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快账用户9518 追问 2023-06-25 21:17

我按您给的公式计算发现有两张行程单上的金额是这样组成的:票价1200,民航发展基金50,燃油附加费80,其他税费360,合计360,另外六张行程单其他税费栏金额是无,请问老师这两张行程单怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-06-25 21:22

这个票价1200合计是360是什么意思啊?

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快账用户9518 追问 2023-06-25 21:33

有六张行程单上的:票价+民航发展基金+燃油附加费=合计。另外有两张行程单上的:票价1200,民航发展基金50,燃油附加费80,其他税费360,合计360,这里我也看不懂才请教您的哦! 我理解老师刚才教我的账务处理是不是这样的:报销差旅费 借:销售费用—差旅费 应交税费—应交增值税—进项税额(票价+燃油附加费/1.09*9%=进项税额金额是这样计算吗?)不知道最后两张行程单能不能抵扣? 贷:库存现金 6600

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齐红老师 解答 2023-06-25 21:42

问一下报销人 他是不是有退票的

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快账用户9518 追问 2023-06-25 21:49

这两张退票是不是不需要抵扣进项?

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齐红老师 解答 2023-06-25 21:52

确认下吧 不太清楚是不是退的 应该是包含着之前退的

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快账用户9518 追问 2023-06-25 21:53

嗯,我这笔业务账务处理没问题吧?如果是退票就不能抵扣是吧?

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齐红老师 解答 2023-06-25 21:58

对的,是的,是这么做的。

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你好对的 是这么做的
2023-06-25
如果是一笔就不用分开做
2022-02-28
您好,进项税(1570%2B80)/1.09*0.09=136.24 借:销售费用-差旅费 1563.76 进项税 136.24 贷:银行存款 1700 纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额:取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额:航空旅客运输进项税额=(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9%
2023-04-06
同学,你好 专票可以抵扣的
2024-12-17
您好,这个的话,没有身份证号的话,不能抵扣的,这个不行
2024-12-17
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