同学你好 这个可以的
老师好,请问公司维修灯具,我现在手里有一张付款申请单,对方开来的发票,还有付款回单。做账时,可以直接借:管理费用 贷:银行存款吗?
老师您好!我发现去年12月份的增值税税控系统维护费入账时只做了管理费用入账,但是当月没有抵减增值,现在才发现,还能做增值税抵减吗?
老师,有个疑问,我看到有些地方把开办费直接记到管理费用了,入当期费用了,我们可以这样做吗?我们还没有建账,想1月份建账,12月工资在1月做账的时候能不能直接借:长期待摊费用开办费,贷:现金
请问老师,1月份开了有张维修公司公车的发票,但是当时没有入管理费用,就直接做了应付账款,现在还能补入管理费用吗
老师你好,我想问一下就是公司租用的这个法人的车,嗯,就是坏了就是维修,然后产生了一定的费用,然后分录这样做行吗?借管理费用,维修费带库存,现金可以吗?然后他这个维修费有发票,嗯,然后维修方还给我们公司开了一张现金收据,我直接做借管理费用,维修费带库存,现金可以吗?
老师,我差额开票与我取得的分包发票类型没有关系吧,就是取得专票普票都可以扣除是吧
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
老师没收进来发票就不能差额抵扣了,那是不是开票还是按差额税率5%开票啊