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老师,你好!公司买酒六万多款付了,票未到。我分录怎么做啊,谢谢!

2023-06-25 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-25 14:19

同学你好 做应付账款借方

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快账用户9116 追问 2023-06-25 14:21

好的,谢谢老师!那票到后是借:管理费用—业务招待费 贷:应付账款吗?老师

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齐红老师 解答 2023-06-25 14:25

同学你好 嗯 是这样做的

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快账用户9116 追问 2023-06-25 14:35

老师,月底有五六家票没到,款付了,货也到了。我做暂估要分开做吗?谢谢!

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齐红老师 解答 2023-06-25 14:42

同学你好 对的 要分开做的

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同学你好 做应付账款借方
2023-06-25
您好,同学, 借:预付账款 贷:银行存款
2023-04-16
借,预付账款,贷,银行存款, 借,库存商品,贷,应付账款暂估。
2024-07-01
你好,空调到了吗?如果没有到的话,借预付账款,贷银行存款,空调到了的话,自己使用的做固定资产就行。
2023-07-14
同学,你好 借:库存商品 贷:银行存款
2023-07-08
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