同学你好 做应付账款借方
你好,咨询下我公司前年购买设备,合同金额是2000万元,银行转账支付了1000万,剩余款项还未支付,即使是款项全部付清也无发票。如何做分录好。谢谢
老师好,请问公司购买原料公账已支付,但对方一年多说开不了票,怎么做分录?谢谢
老师你好!银行付款支付了材料运费收到了普通发票,会计分录应该怎么做,谢谢!
你好,修理费只付款了,发票未到,分录怎么做 谢谢
老师,你好!公司买酒六万多款付了,票未到。我分录怎么做啊,谢谢!
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
老师好,请问我家是小规模自开专票,应交393.21增值税,但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱,怎么办啊!在报表怎么改啊!
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
好的,谢谢老师!那票到后是借:管理费用—业务招待费 贷:应付账款吗?老师
同学你好 嗯 是这样做的
老师,月底有五六家票没到,款付了,货也到了。我做暂估要分开做吗?谢谢!
同学你好 对的 要分开做的