同学你好 按照发票金额
跨区域涉税事项报告过期,合同工期已过,工程未完工结算,需要申请延期吗?还有就是跨区域涉税事项报告的有限期限是按合同工期为准?还是按工程实际结算完工日为准?
增值税预缴表是按跨区域涉税事项报告表里的合同金额填写吗
你好,我问下跨区域涉税事项报告表,合同金额是写总的合同金额,还是本月开票金额?跨区域预交税款表,销售额了?
跨区域涉税事项报告,合同金额,实际上按什么填比较适合?
跨区域涉税事项报告,合同金额,能否不按合同上的金额,按每次的开票金额填入,开十几发票,就填十几次跨区域涉税事项报告。这样后期就不用处理开票和合同金额不一致的问题,因为声明材料不好拿等。工程按工程量开票,最后实际的工程量肯定会跟合同金额不一致。
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
抖音和子公司合作打款,子公司没有二维码进不了账,母公司有二维码可以进账,母公司收到抖音公司打款,将款项打给子公司,子公司能否开票给母公司确认收人?母公司收到子公司成本发票确认成本,同时确认抖音收入,这样财务操作可以吗?
2025年一月进行单位在职职工的工资基数申报时,应该做年度缴费工资申报,现在做成月度缴费工资申报了,该怎么办呢?
老师,按每开一次发票,登记一个涉税事项报告吗?
同学你好 对的 是这样的哦
老师,异地预缴流程主要是什么?登记报告--报验---预缴---申报预缴--- 合同金额一千多万,预计要开几十次。那一个项目做几十次的这样流程合理不?
同学你好 这个可以的
老师,那做几十次的这种流程。主要是:登记报告--报验---预缴---申报预缴---还有啥?
没有其他的了哦 抵减了
哦,注册地当月申报纳税时抵减了是吧。那事项缴销到时怎么做?
同学你好 预缴的抵减就可以了