借银行房款,贷主营业务收入, 借库存商品贷应付账款暂估, 借主营业务成本贷库存商 然后发票到了之后,借应付账款暂估, 贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数 借库存商品 进项 贷应付账款 借主营业务成本 贷库存商品
我是一般纳税人出口外贸企业 开出去的发票是免税发票 然后现在的问题是开票每期在4月份的一张进项票 请问我这个进项票的分录我得怎么操作 你看下我做的对不对 4月份先做暂估商品跟支付货款的分录 然后5月份的时候做购进商品 进项税的分录 对不对
老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率外销发票,1月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,开给国外的发票怎么处理,第一联自己拿来做账,第二三联等其他联怎么处理呢?谢谢
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写成带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写出2月和3月带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
老师,外贸出口企业如果5月购进库存商品,5月出口,5月开出口发票,在次月取得购进发票,请问帐务分录怎么做,免退税系统处理?谢谢
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
只能成本发票到了的次月申请退税。
老师,我收到购进商品发票6月申请退税,关联到进项税额和退税款这块怎么做分录
你申请了退税,借其他应收款,贷应交税费,出口退税, 收钱借银行存款,贷其他应收款
老师,是5月出口的那单,6月取的库存商品进项发票,已认证退税进项的分录,
你好,选择了退税勾选再次月才能申报,你在七月份才能申报不是吗?
是的,7月报6月的税。我退税勾选的发票怎么做分录
借库存商品 进项 贷应付账款 写了
上面那一堆处理里面就有。