学员您好,您的问题具体是什么
老师 今年9月收到专票 现在对方要红冲 我是购买方 情况如图片 今天又收到新的发票了 你看我现在的分录是对的吗?图片
老师,您好!前几天给客户开了增值税专用发票,名称是具体到每个产品名称,昨天收到了部分产品退回,今天又发一些产品,针对退回的怎么、今天发货的,怎么开发票呢?谢谢!
老师,销售款已经在上个月收到了,今天补开销售专票给对方怎么记凭证
8月份收到货款没有开票给对方,今天补开,凭证怎么录入老师
老师你好,前天开的专票给对方,今天收到了,要怎么做分录?
前天开了36万元专票,给对方要怎么做分录?收到账以后怎么做分录呢?
要先做开票那个分录吗?还是直接可以做:借:银行存款?
借:应收账款,贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项),同时,
借:银行存款。贷:应收账款
如果不做应收账款,直接做银行存款分录可以吗?
你说的这种也可以的。