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公司买了6台农机,发票6张共59万,但是实际支付就支付了22万9。老板说剩余的是购买补贴,我问这个补贴是转给我们,还是直接转给销售方,他说直接转给销售方。 然后我应该怎么做账?借:固定资产59万,贷:银行存款22万,营业外收入36万? 还是怎么做

2023-06-16 12:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-16 12:45

那你看一下你们单位收到了这个补贴吗?如果没有收到的话,就是直接支付给了销售方。可以这么。

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快账用户9529 追问 2023-06-16 12:51

老板说是直接进销售方,后续文件等那边收到了在发给我们,所以账就计入营业外收入咯?

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齐红老师 解答 2023-06-16 12:51

可以的,可以这么做的。

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快账用户9529 追问 2023-06-16 12:53

除了这么做还可以怎么做……那这笔补贴款作为营业外收入,那这笔钱就得算企业所得税了?这笔钱也要算增值税吗?

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齐红老师 解答 2023-06-16 12:53

你好,你可以做专项应付款,里面的折旧多少充多少的营业外收入。

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快账用户9529 追问 2023-06-16 12:58

是不是有一条政策允许500万以下的固定资产可以作为费用一次性扣除?

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齐红老师 解答 2023-06-16 12:58

你好,这个是税法上的一次折旧,账上只能按月折旧。

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相关问题讨论
那你看一下你们单位收到了这个补贴吗?如果没有收到的话,就是直接支付给了销售方。可以这么。
2023-06-16
你好; 发票怎么开的 ; 发票是按补贴后的金额开的; 还是原价开的  
2023-06-16
您好,这个是可以的,可以
2023-06-17
通常对于购买资产的政府补助,可以采用净额法或总额法。净额法就是用购买金额减去补助金额,剩余金额计入固定资产价值,然后按月折旧摊销。总额法就是按固定资产按原价入账,政府补助计入递延收益,固定资产折旧摊销时按月计入收益。
2023-06-17
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