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公司有一个固定资产-车 原值1408376.07 ,已计提折旧1204146,现在公司把车辆抵材料款,给材料商--金额130万整,请问完整的会计分录是怎样的?

2023-06-16 08:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-16 08:21

1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:应收账款等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 借应付账款 贷应收账款 营业外收入等

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快账用户6775 追问 2023-06-16 08:30

需要加入金额的完整分录

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齐红老师 解答 2023-06-16 08:32

你好1这个还缺乏数据,做不了

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你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:原材料   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税(销项税额)   借:固定资产清理,贷:资产处置损益
2023-06-16
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:应收账款等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 借应付账款 贷应收账款 营业外收入等
2023-06-16
清理残值 借:固定资产清理50         累计折旧50 贷:固定资产100 变卖 借:应付账款 90万 贷:固定资产清理/营业外收入       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-06-05
学员你好,分录如下 借;银行存款200000贷:长期借款200000 借:制造费用4500管理费用5230 贷:累计折旧9730 借:原材料20000应交税费-增值税-进项税额2600贷:应付账款22600
2022-12-09
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2021-04-22
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