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公司有一辆车 原值100万,已经提折旧50万。现在车抵材料款给对方了抵了90万,请问账务怎么做?需要详细的分录

2023-06-05 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-05 11:13

清理残值 借:固定资产清理50         累计折旧50 贷:固定资产100 变卖 借:应付账款 90万 贷:固定资产清理/营业外收入       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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清理残值 借:固定资产清理50         累计折旧50 贷:固定资产100 变卖 借:应付账款 90万 贷:固定资产清理/营业外收入       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-06-05
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:应收账款等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 借应付账款 贷应收账款 营业外收入等
2023-06-16
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:原材料   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税(销项税额)   借:固定资产清理,贷:资产处置损益
2023-06-16
你好 无形资产 软件的做这个
2021-05-14
您好 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 借:应收账款 贷:固定资产清理 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:固定资产清理 贷:资产处置损益
2020-12-04
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